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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4051-233-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4051-104-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4051-104-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ollagüe
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R.U.T. |
69.252.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Los Heroes S/N |
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Comuna |
Ollague
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Impuesto |
65740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Heroes S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria rio loa |
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Razón Social |
JAVIER JAIME ROJAS VEGA
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R.U.T. |
9.986.467-2 |
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Sucursal |
ferreteria rio loa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103201
| Enrejado de acero | 5 | Plancha | 5 PLanchas malla Acma | |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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30111601
| Cemento | 30 | Saco | 30 sacos de cemento | |
$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.000
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$ 156.000
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Total Neto
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$ 346.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.740
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$ 411.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.