Orden de Compra. Nº4051-391-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4051-33-LE24 MOBILIARIO ESAP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4051-391-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4051-33-LE24 MOBILIARIO ESAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4051-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ollagüe
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
R.U.T. 69.252.600-7
Dirección de Unidad de Compra Los Heroes S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
R.U.T. 69.252.600-7
Dirección de Facturación Los Heroes S/N
Comuna Ollague
Impuesto 2251652
Dirección de Envío de la Factura Los Heroes S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despacho

Se solicita enviar productos por el medio de transporte que habitualmente usa su empresa a nombre de I. Municipalidad de Ollagüe, OFICINA CALAMA para retiro, una vez enviado informar a adquisiciones.ollague@municipalidaddeollague.cl número de despacho y medio de transporte para realizar seguimiento.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DG SPA
Razón Social VENTAS Y SERVICIOS DG SPA
R.U.T. 77.831.592-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadEl objetivo de la propuesta corresponde a adquisición de mobiliario para Escuela San Antonio de Padua, con Recursos FAEP 2024, conforme lo indicado en las presentes bases administrativas y técnicasmobiliario para Escuela San Antonio de Padua segun requerimiento en bases tecnicas y administrativas $ 11.850.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850.800 $ 11.850.800
Total Neto $ 11.850.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.251.652
TOTAL OC $ 14.102.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.