|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4052-101-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COFFE BEAK SEGURIDAD PUBLICA - AGOSTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4052-25-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca
|
|
R.U.T. |
69.251.200-6 |
|
Dirección de Facturación |
KM 100 Ruta 9 Norte |
|
Comuna |
Laguna Blanca
|
|
Impuesto |
49875 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
KM 100 Ruta 9 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Salon Any |
|
Razón Social |
ANA MARIA DE LA TORRE CONUECAR
|
|
R.U.T. |
8.609.286-7 |
|
Sucursal |
Salon Any |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | COFFE DE SEGURIDAD PÚBLICA MES JUNIO | COFFE DE SEGURIDAD PÚBLICA MES JUNIO |
$ 262.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 262.500
|
$ 262.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 262.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.875
|
|
$ 312.375
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.