Orden de Compra. Nº4052-113-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4052-72-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4052-113-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4052-72-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4052-72-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Laguna Blanca - Gestión
Razón Social Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca
R.U.T. 69.251.200-6
Dirección de Unidad de Compra KM 100 Ruta 9 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca
R.U.T. 69.251.200-6
Dirección de Facturación KM 100 Ruta 9 Norte o "CASILLA 34-D CORREO PUNTA ARENAS"
Comuna Laguna Blanca
Impuesto 7454,27
Dirección de Envío de la Factura KM 100 Ruta 9 Norte o "CASILLA 34-D CORREO PUNTA ARENAS"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
Divisores15Unidad15 UNIDADES DE SEPARADORES PLASTICOS DE DIFERENTES COLORES CADA UNO CON 10 SEPARADORES PLASTICOS TAMAÑO OFICIO  $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.545 $ 16.545
55121606
Etiquetas autoadhesivas8Unidad8 TACOS DE ETIQUETAS AUTO ADHESIVAS 50*50 Y 70*35 CADA UNO SET DE 5O HOJAS  $ 2.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.688 $ 22.688
Total Neto $ 39.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.454
TOTAL OC $ 46.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.