Orden de Compra. Nº4053-109-SE26 "IMPRENTA - CESFAM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-109-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra IMPRENTA - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4053-21-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 219450
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Holtmann
Razón Social NICANOR FÉLIX VARGAS FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.015.253-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imprenta Holtmann
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales50Unidad no definidaCARNET CUADERNO NIÑOCODIGO C7 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales100Unidad no definidaDERIVACION INTERNA CODIGO S9 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales50Unidad no definidaRECETA PROGRAMA SALUD CV CODIGO S20 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales50Unidad no definidaFORMULARIO GES (CIRCULAR IF 469) CODIGO S16 $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales50Unidad no definidaRECETAS DE MORBILIDAD CODIGO S19 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 1.155.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.450
TOTAL OC $ 1.374.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.