Orden de Compra. Nº4053-1125-SE18 "Electricidad para Depto. de Salud Mariquina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-1125-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Electricidad para Depto. de Salud Mariquina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Austral de Electricidad
Razón Social SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
R.U.T. 76.073.162-5
Sucursal Sociedad Austral de Electricidad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Unidad no definidaPosta Pelchuquin, periodo del 18.10 al 18.12.2018 Posta Pelchuquin, periodo del 18.10 al 18.12.2018 $ 204.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.600 $ 204.600
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Unidad no definidaCECOSF Mehuin, periodo del 21.11 al 19.12.2018CECOSF Mehuin, periodo del 21.11 al 19.12.2018 $ 221.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.730 $ 221.730
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Unidad no definidaPosta Ciruelos, periodo del 26.10 al 26.12.2018 Posta Ciruelos, periodo del 26.10 al 26.12.2018 $ 102.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.100 $ 102.100
Total Neto $ 528.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 528.430

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.