Orden de Compra. Nº4053-218-SE26 "ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-218-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4053-12-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 5259,3178
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo
Razón Social PABLO SEGUNDO OLIVA URQUEJO
R.U.T. 6.391.744-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pablo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva2BolsaPAN DE MOLDE BLANCOCOTIZACION NRO 263 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
50202304
Jugos y néctar envasados2BotellaJUGO 1.5LTSCOTIZACION NRO 263 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3UnidadJAMON DE PAVO AHUMADOCOTIZACION NRO 263 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.050
50101538
Verduras frescas3UnidadPALTA HASSCOTIZACION NRO 263 $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
50131801
Queso natural20LáminaQUESOCOTIZACION NRO 263 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
Total Neto $ 27.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.259
TOTAL OC $ 32.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.