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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4053-238-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SAPU VERANO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
RENE MANSS S/N |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
25200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RENE MANSS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Vidrieria San Pablo |
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Razón Social |
GLORIA ALEJANDRA SEGUEL ANDRADE
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R.U.T. |
11.305.231-7 |
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Sucursal |
Vidrieria San Pablo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Consultas de médicos de atención primaria | 63 | Hora | Atencion SAPU Verano 2010
Mes de Febrero 2011 | |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.800
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$ 226.800
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Total Neto
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$ 226.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 25.200
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$ 252.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.