|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4053-269-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
materiales de promocion |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
dar ejecucion al programa de promocion de la salud en APS 2007, del Consultorio de Mariquina.- |
|
Proveniente de Licitación
|
4053-55-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
RENE MANSS S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
10773 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RENE MANSS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA
|
|
R.U.T. |
4.481.018-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42251610
| Pelotas o accesorios terapéuticos | 5 | Unidad | Pelotas o accesorios terapéuticos | Balones medicinales |
$ 7.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.500
|
$ 37.500
|
49161505
| Balones de fútbol | 6 | Unidad | Balones de fútbol | balones de baby futbol |
$ 3.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.200
|
$ 19.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.773
|
|
$ 67.473
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.