Orden de Compra. Nº4053-286-SE17 "Insumos Taller Promocion - Cesfam Mariquina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-286-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos Taller Promocion - Cesfam Mariquina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 4930,419953
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102521
Hoja de goma de espuma4Paquetegoma eva c/glitter  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697
14111610
Cartulina8Unidadcarton duplex coor  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.968 $ 3.966
52151503
Cubertería desechable doméstica2BolsaCucharas Plásticas(100 unidades)  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
60123601
Pegamento de purpurina6UnidadGlitter  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2Rollocinta doble contacto  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos12PaqueteVasos plasticos (12 unidades)  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.966
44121618
Tijeras1UnidadSET tijeras ziczac  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
Total Neto $ 25.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.930
TOTAL OC $ 30.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.