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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4053-286-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Taller Promocion - Cesfam Mariquina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-1-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
RENE MANSS S/N |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
4930,419953 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RENE MANSS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedadcomercialcamiloycompanialtda |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.664.510-9 |
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Sucursal |
sociedadcomercialcamiloycompanialtda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102521
| Hoja de goma de espuma | 4 | Paquete | goma eva c/glitter | |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.696
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$ 3.697
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14111610
| Cartulina | 8 | Unidad | carton duplex coor | |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.968
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$ 3.966
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 2 | Bolsa | Cucharas Plásticas(100 unidades) | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042
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$ 5.042
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60123601
| Pegamento de purpurina | 6 | Unidad | Glitter | |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.764
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$ 1.765
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31201505
| Cinta adhesiva de doble cara | 2 | Rollo | cinta doble contacto | |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.664
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$ 1.664
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 12 | Paquete | Vasos plasticos (12 unidades) | |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.968
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$ 7.966
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44121618
| Tijeras | 1 | Unidad | SET tijeras ziczac | |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.849
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$ 1.849
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Total Neto
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$ 25.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.930
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$ 30.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.