Orden de Compra. Nº
4053-297-SE25
"
ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4053-297-SE25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4053-12-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
RENE MANSS S/N
Comuna
Mariquina
Impuesto
10529,6594
Dirección de Envío de la Factura
RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pablo
Razón Social
PABLO SEGUNDO OLIVA URQUEJO
R.U.T.
6.391.744-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pablo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181906
Pan en conserva
2
Bolsa
PAN DE MOLDE BLANCO
COTIZACION NRO 172
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
50201711
Té instantáneo
1
Caja
TE 100 BOLSITAS
COTIZACION NRO 172
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Caja
JUGO 1 1/2LTS
COTIZACION NRO 172
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
52151503
Cubertería desechable doméstica
50
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
COTIZACION NRO 172
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
52151502
Platos desechables domésticos
50
Unidad
PLATOS PLASTICOS
COTIZACION NRO 172
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS TERMICOS
COTIZACION NRO 172
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.924
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS PLASTICOS (PARA JUGO)
COTIZACION NRO 172
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
3
Unidad
DISPLAY JAMON DE PAVO (6 LAMINAS)
COTIZACION NRO 172
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.287
$ 4.286
50131801
Queso natural
1
Unidad
DISPLAY QUESO (15 LAMINAS)
COTIZACION NRO 172
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
50201706
Café
1
Tarro
NESCAFE 170GRS
COTIZACION NRO 172
$ 8.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.151
$ 8.151
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
SERVILLETAS (50UNIDADES)
COTIZACION NRO 172
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
14111703
Toallas de papel
1
Rollo
TOALLA NOVA
COTIZACION NRO 172
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
Total Neto
$ 55.419
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.530
TOTAL OC
$ 65.949
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.