Orden de Compra. Nº4053-320-SE20 "INSUMOS FERRETERIA - CESFAM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-320-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERRETERIA - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-45-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 36997,5125
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alexander
Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA
R.U.T. 76.955.546-3
Sucursal alexander
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112906
Pistolas de calafateado1UnidadPISTOLA CALAFATERA  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
39111702
Lámparas portátiles1UnidadLINTERNA LED 5W  $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200UnidadAMARRA PLASTICA BLANCA 4.8X400MM  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.446
26111704
Cargadores de baterías1UnidadCABLE BATERIA 150A  $ 7.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.748 $ 7.748
13111016
Polietileno51kilogramoPOLIETILENO TRANSPARENTE  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.429 $ 126.429
15121527
Aceite de turbina3TuboLUBRICANTE WD40 155GRS  $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.976 $ 11.975
31201606
Calafateos2TuboSIKAFLEX GRIS 300CC  $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.858 $ 12.857
Total Neto $ 194.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.998
TOTAL OC $ 231.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.