|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4053-354-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
alimentos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4062-7-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
RENE MANSS S/N |
|
Comuna |
Mariquina
|
|
Impuesto |
2232,1008119 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RENE MANSS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OLGA |
|
Razón Social |
OLGA ORTIZ FUENTES
|
|
R.U.T. |
11.305.188-4 |
|
Sucursal |
OLGA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202310
| Agua mineral | 1 | Botella | agua mineral de 1 1/2 lts | |
$ 714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 714
|
$ 714
|
50181901
| Pan fresco | 20 | Unidad | hallullas | |
$ 67,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.340
|
$ 1.345
|
50201706
| Café | 1 | Tarro | nescafe 170 grs | |
$ 4.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.370
|
$ 4.370
|
50131801
| Queso natural | 20 | Lámina | queso | |
$ 128,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.560
|
$ 2.555
|
50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 20 | Lámina | jamon sandwich | |
$ 138,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.760
|
$ 2.765
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.748
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.232
|
|
$ 13.980
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.