Orden de Compra. Nº4053-370-SE07 " Materiales de Promocion - Julio 2007"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-370-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Promocion - Julio 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Ejecutar convenio de Promocion 2007, Decreto Exento N° 1746 de Fecha 24-05-2007, Resolucion Exenta N° 127 de Fecha 10-05-2007
Proveniente de Licitación 4053-66-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna -1
Impuesto 10241
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SINERGIA S.A.
R.U.T. 96.873.190-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
CEPILLO DENTAL TWISTER FRESH FULL HEAD SUAVE110UnidadCEPILLO DENTAL TWISTER FRESH FULL HEAD SUAVECepillos PHB super 8 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.900 $ 53.900
Total Neto $ 53.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.241
TOTAL OC $ 64.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.