Orden de Compra. Nº
4053-378-SE23
"
FERRETERIA - CESFAM MARIQUINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4053-378-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
FERRETERIA - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES" del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
RENE MANSS S/N
Comuna
Mariquina
Impuesto
31731,691
Dirección de Envío de la Factura
RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD ERICES LTDA.
Razón Social
SOCIEDAD ERICES LIMITADA
R.U.T.
76.955.546-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD ERICES LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADO ODIS 40MM
COTIZACION 1041
$ 9.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.496
$ 19.496
46171501
Candados
4
Unidad
CANDADO ODIS 60MM
COTIZACION 1041
$ 8.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.284
$ 34.286
24101603
Horquillas elevadoras
1
Unidad
SERVICIO GRUA HORQUILLA
$ 75.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
31211910
Mitones
10
Par
GUANTE PIGMENTADO
COTIZACION 1041
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
10
Rollo
TEFLON AGUA 1/2
COTIZACION 1041
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.660
$ 1.664
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Rollo
CINTA AISLANTE TRUPER NEGRA
COTIZACION 1041
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Rollo
CINTA AISLANTE TRUPER VERDE
COTIZACION 1041
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
4
Rollo
CINTA MONTAJE TRUPPER DOBLE CARA 5MTS
COTIZACION 1041
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.360
$ 7.361
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Rollo
CINTA AISLANTE TRUPER AMARILLO
COTIZACION 1041
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Rollo
CINTA AISLANTE TRUPER ROJO
COTIZACION 1041
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Rollo
CINTA AISLANTE TRUPER AZUL
COTIZACION 1041
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
Total Neto
$ 167.009
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.732
TOTAL OC
$ 198.741
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.