Orden de Compra. Nº4053-378-SE23 "FERRETERIA - CESFAM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-378-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2023
Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES" del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 31731,691
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD ERICES LTDA.
Razón Social SOCIEDAD ERICES LIMITADA
R.U.T. 76.955.546-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD ERICES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados2UnidadCANDADO ODIS 40MMCOTIZACION 1041 $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
46171501
Candados4UnidadCANDADO ODIS 60MMCOTIZACION 1041 $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.284 $ 34.286
24101603
Horquillas elevadoras1UnidadSERVICIO GRUA HORQUILLA  $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
31211910
Mitones10ParGUANTE PIGMENTADOCOTIZACION 1041 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10RolloTEFLON AGUA 1/2COTIZACION 1041 $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.664
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5RolloCINTA AISLANTE TRUPER NEGRACOTIZACION 1041 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5RolloCINTA AISLANTE TRUPER VERDECOTIZACION 1041 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31201505
Cinta adhesiva de doble cara4RolloCINTA MONTAJE TRUPPER DOBLE CARA 5MTSCOTIZACION 1041 $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.361
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5RolloCINTA AISLANTE TRUPER AMARILLOCOTIZACION 1041 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5RolloCINTA AISLANTE TRUPER ROJOCOTIZACION 1041 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5RolloCINTA AISLANTE TRUPER AZULCOTIZACION 1041 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
Total Neto $ 167.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.732
TOTAL OC $ 198.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.