Orden de Compra. Nº4053-385-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4053-60-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-385-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4053-60-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 27962,11
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MK SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA MK SPA
R.U.T. 78.229.501-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE DE CCR PARA OFICINA PERSONALIZADO TRODAT 4912 VER TTR ADJUNTAR IMAGENES REFERENCIALES   $ 31.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.591 $ 31.591
60121604
Accesorios de material de estudio5UnidadTABLA PORTAPAPELES CON APRETADOR A5 15X22 CM VER TTR ADJUNTAR IMAGENES REFERENCIALES   $ 3.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
24111501
Bolsas de lona10UnidadBOLSAS REUTILIZABLES SIN DISEÑO 40X35 CM VER TTR, ADJUNTAR IMAGEN Y MEDIDAS REFERENCIALES   $ 2.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.010 $ 28.010
52151709
Set de cubiertos1KitSET DE CUCHILLERIA ACERO INOX 2,5 MM. VER TTR , ADJUNTAR IMAGENES REFERENCIALES   $ 68.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.488 $ 68.488
Total Neto $ 147.169
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.962
TOTAL OC $ 175.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.