Orden de Compra. Nº4053-406-SE07 "CECOF - Julio 2007"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-406-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2007
Nombre de la Orden de Compra CECOF - Julio 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Cecof Mehuin - Resol.Ex.1180 de Fecha 29 de Junio de 2007, Decreto Ex.2308 de fecha 07 de Julio de 2007 / Correspondiente a Guias de Despacho N° 373099 y 382101
Proveniente de Licitación 4053-6-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna -1
Impuesto 4508,9071
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BRAVO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.579.690-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos8UnidadLimpiadores de suelosVirutilla Manlac N° 2 $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.736 $ 4.740
47131615
Escobillones2UnidadEscobillonesEscobillon Clorinda $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
47131611
Palas para basura2UnidadPalas para basuraPala Con Mango $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370 $ 1.370
47131816
Desodorantes3UnidadDesodorantesDesodorante Ambiental $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadBarniz o ceras de mueblesCera Brillina Roja $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
47131804
Productos de limpieza de amoniaco2UnidadProductos de limpieza de amoniacoClorinda 1 Litro $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
53131608
Jabones6UnidadJabonesJabon Liquido LeSancy $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.941
47131501
Trapos3UnidadTraposPaño Multiuso $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161 $ 1.160
47131829
Productos de limpieza del baño2UnidadProductos de limpieza del bañoGuantes Aseo Primeros 1/2 $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.026 $ 1.025
47121701
Bolsas de basura1PaqueteBolsas de basuraBolsas de Basura Mediana $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538
Total Neto $ 23.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.509
TOTAL OC $ 28.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.