Orden de Compra. Nº
4053-406-SE07
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CECOF - Julio 2007
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4053-406-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
CECOF - Julio 2007
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Cecof Mehuin - Resol.Ex.1180 de Fecha 29 de Junio de 2007, Decreto Ex.2308 de fecha 07 de Julio de 2007 / Correspondiente a Guias de Despacho N° 373099 y 382101
Proveniente de Licitación
4053-6-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Rene Manns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
RENE MANSS S/N
Comuna
-1
Impuesto
4508,9071
Dirección de Envío de la Factura
RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
BRAVO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.579.690-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
8
Unidad
Limpiadores de suelos
Virutilla Manlac N° 2
$ 592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.736
$ 4.740
47131615
Escobillones
2
Unidad
Escobillones
Escobillon Clorinda
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
47131611
Palas para basura
2
Unidad
Palas para basura
Pala Con Mango
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.370
$ 1.370
47131816
Desodorantes
3
Unidad
Desodorantes
Desodorante Ambiental
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.496
$ 2.496
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad
Barniz o ceras de muebles
Cera Brillina Roja
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
2
Unidad
Productos de limpieza de amoniaco
Clorinda 1 Litro
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
53131608
Jabones
6
Unidad
Jabones
Jabon Liquido LeSancy
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.944
$ 4.941
47131501
Trapos
3
Unidad
Trapos
Paño Multiuso
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.161
$ 1.160
47131829
Productos de limpieza del baño
2
Unidad
Productos de limpieza del baño
Guantes Aseo Primeros 1/2
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.026
$ 1.025
47121701
Bolsas de basura
1
Paquete
Bolsas de basura
Bolsas de Basura Mediana
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 538
$ 538
Total Neto
$ 23.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.509
TOTAL OC
$ 28.240
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.