Orden de Compra. Nº4053-429-SE22 "ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-429-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-48-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 2414,11815
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA ULMENKOFKE
Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES ULMENKOFKE LIMITADA
R.U.T. 76.495.727-K
Sucursal PANADERIA ULMENKOFKE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva1BolsaPAN DE MOLDE BLANCOCOTIZACION NRO 377 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
50131701
Leche o productos de mantequilla1CajaLECHE SEMIDESCREMADACOTIZACION NRO 377 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos15UnidadVASOS DESECHABLESCOTIZACION NRO 377 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
52151503
Cubertería desechable doméstica15UnidadCUCHARAS DESECHABLESCOTIZACION NRO 377 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
50181903
Galletas simples saladas1PaqueteGALLETAS DE AGUA 210GRSCOTIZACION NRO 377 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
50131801
Queso natural1PaqueteQUESILLO FRESCOCOTIZACION NRO 377 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2PaqueteJAMON PECHUGA DE PAVOCOTIZACION NRO 377 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
14111703
Toallas de papel1RolloTOALLA PAPEL NOVACOTIZACION NRO 377 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
Total Neto $ 12.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.414
TOTAL OC $ 15.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.