Orden de Compra. Nº4053-459-SE23 "REPARACIONES EN POSTA QUILLALHUE Y OFICINA PROYECTOS DESAM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-459-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES EN POSTA QUILLALHUE Y OFICINA PROYECTOS DESAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4053-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 25-23 / MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 23598
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES MIGUEL CARRILLO E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCCIONES MIGUEL CARRILLO E.I.R.L.
R.U.T. 77.230.492-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIONES MIGUEL CARRILLO E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadARREGLO DE ENCHUFE EN OFICINA ENCARGADO DE PROYECTOSARREGLO DE ENCHUFE EN OFICINA ENCARGADO DE PROYECTOS $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadVIAJE A POSTA RURAL DE QUILLALHUE VIAJE A POSTA RURAL DE QUILLALHUE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1GlobalARREGLO DE TABLERO Y REPARACIÓN DE CORTE ELÉCTRICO EN POSTA RURAL DE QILLALHUE CON MATERIALES ARREGLO DE TABLERO Y REPARACIÓN DE CORTE ELÉCTRICO EN POSTA RURAL DE QILLALHUE CON MATERIALES $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1GlobalCOMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELÉCTRICOCOMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELÉCTRICO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 108.000
Descuento $ 0
Cargos $ 16.200
IVA  19  % $ 23.598
TOTAL OC $ 147.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.