|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4053-480-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Productos Farmaceuticos. 2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4053-53-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
RENE MANSS S/N |
|
Comuna |
Mariquina
|
|
Impuesto |
47500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RENE MANSS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LABORATORIOS RIDER LTDA. |
|
Razón Social |
LABORATORIOS RIDER LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.845.190-7 |
|
Sucursal |
LABORATORIOS RIDER LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51131502
| Gluconato ferroso | 5000 | Unidad | FOLIFER CAPSULAS GRANULADAS | FOLIFER CAPSULAS GRANULADAS |
$ 50,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.000
|
$ 250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 250.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.500
|
|
$ 297.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.