Orden de Compra. Nº4053-485-SE22 "ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-485-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-48-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 7994,37046
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA ULMENKOFKE
Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES ULMENKOFKE LIMITADA
R.U.T. 76.495.727-K
Sucursal PANADERIA ULMENKOFKE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
Sacarina o sucralosa1BotellaENDULZANTE EN GOTAS  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697
50201711
Té instantáneo1CajaTE 50 BOLSITAS  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
52151503
Cubertería desechable doméstica40UnidadCUCHARAS DESECHABLES  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadVASOS DESECHABLES  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
50201706
Café1TarroCAFE GRANDE 400 GRS  $ 8.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.218 $ 8.218
50181901
Pan fresco2kilogramoPAN   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
52121602
Servilletas1PaqueteSERVILLETAS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
50131801
Queso natural1PaqueteQUESO 20 LAMINAS  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGALLETAS SURTIDAS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
50202304
Jugos y néctar envasados2PaqueteJUGO SIN AZUCAR 1.5 LTS  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
Total Neto $ 42.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.994
TOTAL OC $ 50.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.