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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4053-511-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PACK GEL Y BOLSA DE ALUMINIO (FOFAR) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Mariquina |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RENE MANSS S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
RENE MANSS S/N |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
77465 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RENE MANSS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Emilio |
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Razón Social |
Marea Alta Chile Ltda.
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R.U.T. |
76.234.725-3 |
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Sucursal |
Juan Emilio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291610 2239-16-LR15
| Planas quirúrgicas | 509 | | (1299731 )COMPRESA FRIA TRES OSOS REFRIGERANTE 80 GR 15X10 UNIDAD 1325731 | (1299731) COMPRESA FRIA TRES OSOS REFRIGERANTE 80 GR 15X10 UNIDAD; Código: 100; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $73 |
$ 728,00
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$ 0,00
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$ 37.157,00
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$ 370.552
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$ 407.709
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Total Neto
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$ 407.709
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.465
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 485.174
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.