Orden de Compra. Nº4053-556-AG21 "ACRILICOS INJUV - CESFAM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-556-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ACRILICOS INJUV - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 79534
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ilses
Razón Social RENNY VIVIANA ABARCA HOFFMANN
R.U.T. 11.380.996-5
Sucursal ilses
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles4UnidadMURALES ACRILICOS DE 1.2X1MTS "DERECHOS Y DEBERES EN SALUD" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO, PEGADO EN PVC ALTA DENSIDAD 3MM, CON TORNILLOS DISTANCIADORES - INSTALADOS EN CADA LICEOLICEOS: SEMINARIO SAN FIDEL, POLITECNICO PESQUERO MEHUIN, SAN LUIS DE ALBA Y BICENTENARIO SANTA CRUZ $ 104.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.600 $ 418.600
Total Neto $ 418.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.534
TOTAL OC $ 498.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.