Orden de Compra. Nº4053-565-SE19 "materiales conmemoración lactancia materna CESFAM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-565-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2019
Nombre de la Orden de Compra materiales conmemoración lactancia materna CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 4848,99152
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra3Unidadcarton piedra  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.261
14121503
Cartulina3Unidadestuche de cartulina de colores  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.277
31201606
Calafateos4Unidadunidad de silicona liquida  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)3Unidadestuche de goma eva  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
60141012
Juguetes inflables1Unidadglobos blancos   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
60141012
Juguetes inflables1Unidadglobos rosados paquete  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
60141012
Juguetes inflables1Unidadglobos celestes paquete  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
60124102
Productos de artesanía multicultural4Unidadpalitos de helado (50 unidades por paquete)  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
Total Neto $ 25.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.849
TOTAL OC $ 30.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.