Orden de Compra. Nº4053-568-SE25 "ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-568-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4053-12-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 3033,616
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo
Razón Social PABLO SEGUNDO OLIVA URQUEJO
R.U.T. 6.391.744-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pablo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva1BolsaPAN DE MOLDE INTEGRAL XLCOTIZACION NRO 195 $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
50202310
Agua mineral1BotellaAGUA MINERAL CON SABOR 1.6LTSCOTIZACION NRO 195 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
50131801
Queso natural1UnidadDISPLAY QUESO 15 LAMINASCOTIZACION NRO 195 $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
50101538
Verduras frescas6UnidadPALTA HASSCOTIZACION NRO 195 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
14111703
Toallas de papel1RolloTOALLA NOVA CLASICACOTIZACION NRO 195 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
Total Neto $ 15.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.034
TOTAL OC $ 19.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.