Orden de Compra. Nº4053-584-SE12 "art. de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-584-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2012
Nombre de la Orden de Compra art. de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-92-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna *
Impuesto 574,56
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Razón Social COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LIMITADA
R.U.T. 76.098.208-3
Sucursal COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12142202
Agua pesada2Unidad no definidaagua verde para radiador (bidones de 5 litros)agua verde para radiador (bidones de 5 litros) $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 3.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 575
TOTAL OC $ 3.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.