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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4053-588-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
insumos MAISF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-43-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Mariquina |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RENE MANSS S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
RENE MANSS S/N |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
197056,809 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RENE MANSS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedadcomercialcamiloycompanialtda |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.664.510-9 |
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Sucursal |
sociedadcomercialcamiloycompanialtda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141307
| Animales de juguete | 170 | Pack | SET ANIMALES DE GRANJA | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 427.210
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$ 427.144
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14111511
| Papel de escribir | 170 | Unidad | CROQUERAS TAMAÑO OFICIO | |
$ 2.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 384.370
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$ 384.285
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24111503
| Bolsas de plástico | 170 | Bolsa | BOLSA TRANSPARENTE GRANDE | |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.280
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$ 14.285
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44121709
| Lápices de cera | 170 | Caja | LAPICES COLORES CERA YUMBO | |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.440
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$ 141.428
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47131603
| Esponjas | 170 | Pack | PELOTAS DE ESPONJA | |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.040
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$ 69.999
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Total Neto
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$ 1.037.141
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 197.057
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$ 1.234.198
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.