|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4053-604-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO EXTRAORDINARIO DE DESINSECTACION - CESFAM MARIQUINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4053-19-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Mariquina |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
RENE MANSS S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
RENE MANSS S/N |
|
Comuna |
Mariquina
|
|
Impuesto |
10174,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RENE MANSS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
B&G Servicios |
|
Razón Social |
Empresa de Servcios Carmen Gloria Gatica Beltran E
|
|
R.U.T. |
76.323.421-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
B&G Servicios |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85111513
| Servicios de desinsectación | 1 | Mes | SERVICIO EXTRAORDINARIO DE DESINSECTACION EN BOX MEDICO DEL CESFAM MARIQUINA | SERVICIO EXTRAORDINARIO SEGUN COTIZACION DE SUMINISTRO DE CONTROL DE PLAGAS |
$ 53.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 53.550
|
$ 53.550
|
|
|
Total Neto
|
$ 53.550
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.174
|
|
$ 63.724
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.