Orden de Compra. Nº4053-641-SE21 "INSUMOS ASEO - CESFAM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-641-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 102502,34
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadCLORO 2 LTS CLORINDA ORIGINALCOTIZACION 1514587 $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.920 $ 106.920
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3UnidadCERA CREMA 20 LTS VIRGINIA PISO MADERA ROJOCOTIZACION 1514587 $ 50.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.148 $ 152.148
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3UnidadCERA CREMA 20 LTS VIRGINIA PISO MADERA AMARILLOCOTIZACION 1514587 $ 50.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.148 $ 152.148
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadMOPA SECA 60CMS REPUESTO VIRUTEXCOTIZACION 1514587 $ 3.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO 5LTS TREMEXCOTIZACION 1514587 $ 9.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.390 $ 92.390
Total Neto $ 539.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.502
TOTAL OC $ 641.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.