Orden de Compra. Nº4053-703-SE11 "Adq. de articulos de oficina, CESFAM Mariquina."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-703-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Adq. de articulos de oficina, CESFAM Mariquina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4053-56-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 30172
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes300Cajacorchetescorchetes $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
14111508
Papel para fax20Unidadpapel para fax (210*30)papel para fax (210*30) $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220
26111702
Pilas alcalinas20Unidadpila AA recargablepila AA recargable $ 2.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.140 $ 51.140
14111527
Papel autocopiativo100Unidadcalco azulcalco azul $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 6.960
44111909
Kit de limpieza para pizarra y accesorios10UnidadBorrador de pizarra acrílicaBorrador de pizarra acrílica $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.220 $ 4.220
14111527
Papel autocopiativo100Unidadcalco negrocalco negro $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 6.960
31201512
Cinta Transparente200Unidadcinta de embalaje transparentecinta de embalaje transparente $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
Total Neto $ 158.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.172
TOTAL OC $ 188.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.