Orden de Compra. Nº4053-705-SE19 "Reparaciones Dentales DESAM Mariquina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-705-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Dentales DESAM Mariquina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4053-27-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mantedent
Razón Social GERARDO ALCIDES MANRIQUEZ ANGELBECK
R.U.T. 9.112.135-2
Sucursal mantedent
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1Unidad no definidaMANO DE OBRA COLEGIO VALLE DE MARIQUINA: - Limpieza de filtros sistema de ejeccion. - Cambio pta de jeringa triple. - Revision general. MANO DE OBRA POSTA PELCHUQUÍN: - Limpieza Filtro de Ejector. - Purga de Compresor Dental. - Reparación Fuga de Agua Conector Rápido, de ultrasonido. - Anclaje de Caja de Unidad de Agua. MANO DE OBRA CESFAM MARIQUINA: - Reparacion conector de friccion de cabezal de rayos x. - Reparacion sistema de filtro de sistema de ejector. MANO DE OBRA POSTA PELCHUQUÍN: - Reparacion sistema de eje sinfin de motor de elevacion de respaldo sillon Kavo. - Cambio de jeringa triple. - Limpieza de filtro de ejector. - Chequeo general. MANO DE OBRA CECOSF MEHUÍN: - Reparacion fuga de agua en pzas de mano. - Ajuste de bloque neumatico de control. MANO DE OBRA POSTA CIRUELOS - Cambio dos mangueras de pzas de mano m4. - Cambio un conector m4. - Cambio de ampólleta halogena de lampara.REPARACIONES DE EQUIPAMIENTO DENTAL CESFAM MARIQUINA, CECOSF MEHUÍN, COLEGIO VALLE MARIQUINA, POSTA DE PELCHUQUÍN Y POSTA DE CIRUELOS $ 498.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1Unidad no definidaREPUESTOS: - 2 Mangueras midwest. - 1 Conector Midwest. - 1 Ampolleta halogena. - 1 Jeringa triple. - 2 Ptas acrilicas lampara fotoc. ld max. - 1 Reparacion kit profesional NSK. - 1 Goma puerta autoclave 3870. - 1 Reparacion cabezal contraangulo nacy. - 1 Reparacion turbina. - 1 Pta jeringa triple.REPUESTOS: - 2 Mangueras midwest. - 1 Conector Midwest. - 1 Ampolleta halogena. - 1 Jeringa triple. - 2 Ptas acrilicas lampara fotoc. ld max. - 1 Reparacion kit profesional NSK. - 1 Goma puerta autoclave 3870. - 1 Reparacion cabezal contraangulo n $ 789.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.480 $ 789.480
Total Neto $ 1.287.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.287.480

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.