Orden de Compra. Nº4053-706-SE21 "REHABILITACIÓN PSR IÑIPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-706-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2021
Nombre de la Orden de Compra REHABILITACIÓN PSR IÑIPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 3380328
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Carlos Moris Valdebenito
Razón Social JOSE CARLOS MORIS VALDEBENITO
R.U.T. 7.320.427-5
Sucursal Jose Carlos Moris Valdebenito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1Unidad no definidaREHABILITACIÓN DE PSR DE IÑIPULLI SINIESTRADA, DE ACUERDO A DETALLE INDICADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PLANO ADJUNTOS, CON VALORES DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTAREHABILITACIÓN DE PSR DE IÑIPULLI SINIESTRADA, DE ACUERDO A DETALLE INDICADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PLANO ADJUNTOS, CON VALORES DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 14.826.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.826.000 $ 14.826.000
Total Neto $ 14.826.000
Descuento $ 0
Cargos $ 2.965.200
IVA  19  % $ 3.380.328
TOTAL OC $ 21.171.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.