Orden de Compra. Nº4053-72-SE14 "SAPU MEHUIN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-72-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-02-2014
Nombre de la Orden de Compra SAPU MEHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 30150
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vidrieria San Pablo
Razón Social GLORIA ALEJANDRA SEGUEL ANDRADE
R.U.T. 11.305.231-7
Sucursal Vidrieria San Pablo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101601
Servicios de enfermería67HoraSs TENS SAPU Verano Mehuin Enero 2014  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.350 $ 271.350
Total Neto $ 271.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 30.150
TOTAL OC $ 301.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.