Orden de Compra. Nº4053-810-SE19 "materiales bodega CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-810-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2019
Nombre de la Orden de Compra materiales bodega CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 56768,4888
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico3000UnidadBOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, SEGÚN LO SOLICITADO   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.630
14111801
Tickets o rollos de tickets10UnidadROLLOS NUMÉRICOS  $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.160 $ 109.160
11151510
Fibras vegetales10UnidadROLLOS DE PITA  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
24112404
Caja12UnidadCAJA HERMÉTICA, SEGÚN LO SOLICITADO  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.067
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10UnidadBASUREROS CON TAPA SEGÚN LO SOLICITADO  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadLIBRO CORRESPONDENCIA OFICIO  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.665 $ 22.664
Total Neto $ 298.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.768
TOTAL OC $ 355.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.