Orden de Compra. Nº4053-817-AG24 "EQUIPOS PARA OFICINA DENTAL CESFAM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-817-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS PARA OFICINA DENTAL CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 136494,1
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor didácticos conce
Razón Social DIDACTICOS CONCEPCION SPA
R.U.T. 77.048.092-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal didácticos conce
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111608
Proyectores cinematográficos1UnidadPROYECTOR RES. MINIMA 3000 LUMENES VER TTR  $ 268.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.900 $ 268.900
56101710
Carritos o soportes de proyector1UnidadTELÓN MURAL PROYECTOR VER TTR  $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900
44102801
Plastificadoras1UnidadPLASTIFICADORES DE PAPPELES A4/CARTA/OFICIO VER TTR  $ 49.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.390 $ 49.390
44111802
Láminas de dibujo300UnidadLÁMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO VER TTR  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes2UnidadCARROS: 17 kg. 32 cm LARGO, 72 cm ALTO, 52 cm ANCHO VER TTR  $ 155.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.800 $ 311.800
Total Neto $ 718.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.494
TOTAL OC $ 854.884


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.048.092-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.