Orden de Compra. Nº4055-124-SE26 "SERVICIO DE ALIMENTOS 4055-18-L126"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4055-124-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTOS 4055-18-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4055-18-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.001.003 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 85794,4201677
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CB SPA
Razón Social COMERCIAL CB SPA
R.U.T. 77.747.627-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CB SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1GlobalADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y OTROS INSUMOS PARA REUNIONES Y/O CAPACITACIONES CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. EN LA PRIMERA ENTREGA EL PROVEEDOR DEBERÁ REMITIR LA MITAD DE LOS PRODUCTOS SEÑALADOS EN LA TABLA, VALE DECIR, DE LOS ITEM DESCRITOS DESDE EL ITEM A AL V, SEGÚN CLAUSULA 13 DE LAS BASES GENERALES CORRESPONDIENTES. 5 Tarro de Café 170 gramos 1 Tarro de Café 170 gramos descafeinado 1 Tarro de café de trigo 100 gramos 1 Frasco de crema para Café en polvo, variedad de sabores 435 grs. 1 Caja de Té Premium (100 unidades) 5 Caja de 8 unidades c/u de café instántaneo (variedad de sabores Vainilla, moka, capuchino, etc.) 144 grs. 8 Kilos de Azúcar granulada 30 Paquetes de Galletas Surtidas 125 grs ( similar a costa o mackay limón, mantequilla, coco, vino) 12 Galletas bocado de Membrillo 300 grs. 12 Galleta 500 grs 2 Paquetes servilletas mesa 300 unidades. 3 Paquetes de toalla de papel absorbente 45 metros., C/U 3 Bolsa de 100 pastillas 430 gramos 3 Bolsa de calugas de leche sabor manjar 360 grs 25 Manga de Vasos Polipapel 25 unidades (240 CC) 1 Bolsa de saborizante de Chocolate 1 kilo 11 Bolsa Marshmallow sabores frutales bañados en cobertura de chocolate 196 gramos (15 c/u) 4 Caja de 30 Unidades bombón con suave crema de maní y envueltos en una oblea crocante, cubiertos por chocolate 450 grs. 5 botella néctar 1.5 litros (piña, naranja y durazno) 5 botella de agua saborizada 1,6 litros (variedad de sabores,similar aquarius). 3 botella de agua mineral con gas 1,6 litros. 25 bandeja y blonda rectangular de cartón de 21 cm ancho x 28 cm largo segun lo solicitado $ 451.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.550 $ 451.550
Total Neto $ 451.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.794
TOTAL OC $ 537.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.