Orden de Compra. Nº4055-187-AG26 "Adquisición de materiales de construcción 4055-158-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4055-187-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción 4055-158-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.004 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 633642,02
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2026
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGA Productos deben ser entregados en su totalidad, al piso y en lugar indicado en el Balneario Río Claro, comuna Yumbel,  CON SU RESPECTIVA GUÍA DE DESPACHO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNAN RICARDO
Razón Social HERNÁN RICARDO VERA ROJAS
R.U.T. 10.420.359-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HERNAN RICARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera1GlobalAdquisición de materiales de construcción, según formato de cotización. Los costos de despacho son cargo del proveedor.  $ 3.334.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.334.958 $ 3.334.958
Total Neto $ 3.334.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 633.642
TOTAL OC $ 3.968.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.420.359-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.