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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4055-40-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-10-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4055-10-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Yumbel |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel
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R.U.T. |
69.150.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O'Higgins 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel
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R.U.T. |
69.150.900-1 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
103892 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA COMERCIAL CHILLAN |
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Razón Social |
CORTEZ SANHUEZA ANGELICA Y OTRO
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R.U.T. |
50.774.050-2 |
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Sucursal |
FERRETERIA COMERCIAL CHILLAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121604
| Madera de coníferas | 1 | Global | | LA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL A TRAVES DE SU DEPARTAMENTO DE FINANZAS, REQUIERE COMPRAR MATERIALES DE INVERNADERO PARA PROGRAMA PRODESAL III. ver cláusula 5 |
$ 546.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 546.800
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$ 546.800
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Total Neto
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$ 546.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.892
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$ 650.692
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.