|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4055-443-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
01-09-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
"SERVICIO APÍCOLA PARA USUARIOS DE PRODESAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Yumbel |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
|
|
R.U.T. |
69.150.900-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O'Higgins 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
|
|
R.U.T. |
69.150.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
|
Comuna |
Yumbel
|
|
Impuesto |
39915,96638647 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
veromume |
|
Razón Social |
MARIA VERONICA MUNOZ MERINO
|
|
R.U.T. |
11.900.420-9 |
|
Sucursal |
veromume |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141617
| Capacitaciones directas en el concesionario | 1 | Global | "SERVICIO APÍCOLA PARA USUARIOS DE PRODESAL | |
$ 210.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.084
|
$ 210.084
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.084
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.916
|
|
$ 250.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.