Orden de Compra. Nº4055-49-AG24 "ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION Y ENTRADAS A CENTROS RECREATIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA CENTROS DE CUIDADOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4055-49-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION Y ENTRADAS A CENTROS RECREATIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA CENTROS DE CUIDADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-04-114 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 182016,77
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor busesoto
Razón Social JORGE ALEXI SOTO REYES
R.U.T. 14.535.455-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal busesoto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94131604
Servicios de movilización de recursos1GlobalMovilización y entradas a centros recreativos para niños y niñas del Programa Centros de Cuidado Trabajos de Temporada año 2024  $ 957.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.983 $ 957.983
Total Neto $ 957.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.017
TOTAL OC $ 1.140.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.535.455-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.