Orden de Compra. Nº4055-518-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4055-260-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4055-518-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4055-260-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE BOLSA DE DULCES CONSISTENTE EN: UNA BOLSA DE PAPA FRITA, BOLSA DE SUFLE DULCE, BARRA DE GALLETA BAÑADA EN CHOLOLATE Y VAINILLA, UNA BARRA DE TURRON.
Proveniente de Licitación 4055-260-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna -1
Impuesto 150860
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON
R.U.T. 12.729.329-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
DETALLE SEGUN ANEXO ADJUNTO Y FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO COTIZADO1GlobalDETALLE SEGUN ANEXO ADJUNTO Y FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO COTIZADODeberán adjuntar como anexo: las características técnicas, calidad del producto indicando marca y debe indicar plazos de entrega máximos. Las ofertas deben ser por la totalidad de los productos solicitados. $ 794.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.000 $ 794.000
Total Neto $ 794.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.860
TOTAL OC $ 944.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.