Orden de Compra. Nº4055-526-MC18 "ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4055-526-MC18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 448 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Facturación LOS CARRERA N°380
Comuna Yumbel
Impuesto 39684,45374
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PlazaMarket
Razón Social JUAN HORACIO GONZALEZ MUNOZ
R.U.T. 4.068.175-2
Sucursal PlazaMarket
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Global   $ 208.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.866 $ 208.866
Total Neto $ 208.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.684
TOTAL OC $ 248.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.