Orden de Compra. Nº4055-53-AG26 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN PARA CAMIÓN 4055-44-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4055-53-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN PARA CAMIÓN 4055-44-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002.002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 126932,73
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hernanresortes
Razón Social HERNÁN BAUTISTA MUÑOZ MELGAREJO
R.U.T. 10.023.331-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hernanresortes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1GlobalSERVICIO DE REPARACIÓN CAMIÓN FORD CARGO 1723 AÑO 2017 SEGÚN FORMULARIO ADJUNTO, LOS COSTOS DE DESPACHO/TRASLADO SON CARGO DEL PROVEEDOR.  $ 668.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.067 $ 668.067
Total Neto $ 668.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.933
TOTAL OC $ 795.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.