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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4055-724-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-142-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4055-142-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Yumbel |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
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R.U.T. |
69.150.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O'Higgins 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
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R.U.T. |
69.150.900-1 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
239495 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
G.A.P-Gestión. Asesorías.Producción |
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Razón Social |
JOHANA VALESKA ANDREA FARIAS ROJAS
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R.U.T. |
14.345.403-7 |
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Sucursal |
G.A.P-Gestión. Asesorías.Producción |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Global | SE REQUIERE LA ADQUSICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. | Entregar Productos solicitados en los Términos de Referencia.
VER DETALLES EN OFERTA TÉCNICA |
$ 1.260.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.500
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$ 1.260.500
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Total Neto
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$ 1.260.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.495
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$ 1.499.995
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.