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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4055-755-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MOBILIARIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Yumbel |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
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R.U.T. |
69.150.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O'Higgins 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
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R.U.T. |
69.150.900-1 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
1306601,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Falabella |
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Razón Social |
FALABELLA RETAIL S.A.
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R.U.T. |
77.261.280-k |
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Sucursal |
Falabella |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101515
| Camas | 1 | Global | LA NECESIDAD DE EQUIPAR LAS DEPENDENCIAS DEL HOTEL SALTO DEL LAJA, PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL, EN CUANTO MOBILIARIO, ROPA DE CAMA, ARTICULOS DE BAÑOS Y LAVANDERIA ENTRE OTROS ESTANDO A COMIENZOS DE LA TEMPORADA ESTIVAL. | |
$ 6.876.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.876.849
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$ 6.876.849
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Total Neto
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$ 6.876.849
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.306.601
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$ 8.183.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.