Orden de Compra. Nº4055-817-SE18 "SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4055-817-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2018
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4055-155-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA N° 360 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 del sistema 22.09.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Facturación LOS CARRERA N°380
Comuna Yumbel
Impuesto 48440,5
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Global   $ 254.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.950 $ 254.950
Total Neto $ 254.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.440
TOTAL OC $ 303.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.