Orden de Compra. Nº4055-93-SE16 "SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO, TERMOLAMINADO Y PLOTEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4055-93-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-02-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO, TERMOLAMINADO Y PLOTEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4055-20-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 899
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 3321,0084021
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Casanueva
Razón Social FLOR MARIA ORTIZ OLATE E.I.R.L.
R.U.T. 76.672.510-4
Sucursal Servicio Casanueva
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1GlobalPLASTIFICADO DE LETREROS INDUCTIVOS PISCINA MUNICIPAL RIO CLARO  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.479 $ 17.479
Total Neto $ 17.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.321
TOTAL OC $ 20.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.