Orden de Compra. Nº4055-971-MC18 "SERVICIO MANTENCION Y ADQUISICION DE EXTINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4055-971-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION Y ADQUISICION DE EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 67165
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ruben David
Razón Social JIMENEZ E HIJO LIMITADA
R.U.T. 76.227.558-9
Sucursal Ruben David
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101605
Recarga de tanques de gas1Global   $ 353.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.500 $ 353.500
Total Neto $ 353.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.165
TOTAL OC $ 420.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.