Orden de Compra. Nº
4057-1123-SE17
"
Adq. insumos almacen Convevencia Escolar 10% SEP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-1123-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
Adq. insumos almacen Convevencia Escolar 10% SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-4-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
13075,23
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181909
Galletas saladas
8
Unidad no definida
GALLETAS CRACKELET
GALLETAS CRACKELET
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.224
$ 3.224
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad no definida
JUGO BOTELLA POR 2 LITROS
JUGO BOTELLA POR 2 LITROS
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.504
$ 12.504
50202311
Bebidas
10
Unidad no definida
BEBIDAS DESECHABLES POR 3 LITROS
BEBIDAS DESECHABLES POR 3 LITROS
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.970
$ 15.970
52121602
Servilletas
4
Unidad no definida
PQTE. SERVILLETAS POR 50 UNIDADES
PQTE. SERVILLETAS POR 50 UNIDADES
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.108
$ 1.108
14111703
Toallas de papel
4
Unidad no definida
TOALLA NOVA POR UNIDAD
TOALLA NOVA POR UNIDAD
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.656
$ 2.656
50201706
Café
1
Unidad no definida
TARRO NESCAFE 170 GR.
TARRO NESCAFE 170 GR.
$ 3.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.739
$ 3.739
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
4
Unidad no definida
AZUCAR POR KILO
AZUCAR POR KILO
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.788
$ 2.788
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad no definida
PQTE. GALLETAS ALTEZA
PQTE. GALLETAS ALTEZA
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.865
$ 3.865
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad no definida
PQTE. GALLETAS KUKY
PQTE. GALLETAS KUKY
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
50171903
Aceitunas
1,25
Unidad no definida
ACEITUNAS POR KILO
ACEITUNAS POR KILO
$ 2.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.675
$ 3.675
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
QUESO TROZO POR KILO
QUESO TROZO POR KILO
$ 4.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.244
$ 4.244
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad no definida
JAMON PAVO "TROZO" POR KILO
JAMON PAVO "TROZO" POR KILO
$ 3.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.739
$ 3.739
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
3
Unidad no definida
BOLSA SUFLITOS SALADOS 300 GRS.
BOLSA SUFLITOS SALADOS 300 GRS.
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.413
$ 4.413
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Unidad no definida
BOLSA PAPAS FRITAS 420 GR.
BOLSA PAPAS FRITAS 420 GR.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
Total Neto
$ 68.817
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.075
TOTAL OC
$ 81.892
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.