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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4057-1139-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. insumos almacen Esc. Liucura FAEP 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4057-3-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
4057-Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda.L.B.O'Higgins 1365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
10136,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
María Aroca Mora |
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Razón Social |
MARIA IGNACIA AROCA MORA
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R.U.T. |
6.805.183-5 |
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Sucursal |
María Aroca Mora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 30 | Unidad no definida | GALLETAS TRITON VAINILLA | GALLETAS TRITON VAINILLA |
$ 431,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.930
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$ 12.930
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50201706
| Café | 5 | Unidad no definida | NESCAFÉ EN TARRO 170 GR. | NESCAFÉ EN TARRO 170 GR. |
$ 3.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.665
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$ 19.665
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50201713
| Bolsitas de te | 3 | Unidad no definida | CAJA DE TE POR 100 UNIDADES | CAJA DE TE POR 100 UNIDADES |
$ 2.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.177
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$ 6.177
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50202307
| Chocolate u otras bebidas calientes | 5 | Unidad no definida | BOLSA DE MILO 500 GR. | BOLSA DE MILO 500 GR. |
$ 2.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.580
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$ 14.580
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Total Neto
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$ 53.352
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.137
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$ 63.489
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.